แผน/รายงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- วันที่เผยแพร่
- 18 ก.ย. 2568
- ชนิดไฟล์
- ขนาดไฟล์
- 1.9 MB
- จำนวนการเปิดอ่าน
- 8 ครั้ง
ไฟล์เอกสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
PDF · 1.9 MB · 1758254788552_281776684_center.pdf
ข้อความในเอกสาร (สกัดโดยระบบ)
ข้อความต่อไปนี้ระบบดึงจากไฟล์โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการเข้าถึงและค้นหา — โปรดอ้างอิงเอกสารฉบับทางการจากไฟล์แนบด้านบน
8.20
147 ซอย- ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่
ชาย
หญิง
6,099
7,215
13,314
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
-------------------------------------------------------------------------
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
พื้นที่
ประชากรทั้งหมด
ตารางกิโลเมตร
คน
คน
คน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ส่วนที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
รวม 35,917,273.46 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 760,673,592.72 บาท
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 674,802,321.59 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 44 โครงการ
1. สถานะการคลัง
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท
0.00 บาท
130,804,800.00 บาท
1,297,974.77 บาท
จำนวน
27,344,873.23 บาท
จำนวน
10,146,725.21 บาท
4,386.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
133,283,265.34 บาท
2.1 รายรับจริง จำนวน 308,578,322.05 บาท ประกอบด้วย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
จำนวน
หมวดภาษีอากร
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จำนวน
จำนวน
หมวดภาษีจัดสรร
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวน
จำนวน
5,696,297.50 บาท
จำนวน
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอุทัยธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุทัยธานี จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
คำแถลงงบประมาณ
รวม 36,982,497.96 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 28 โครงการ
34,992,359.40 บาท
งบกลาง
จำนวน
จำนวน
90,574,812.68 บาท
งบบุคลากร
76,767,519.82 บาท
งบดำเนินงาน
จำนวน
จำนวน
งบลงทุน
3,954,170.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
6,289,514.00 บาท
จำนวน
งบรายจ่ายอื่น
603,948.13 บาท
จำนวน
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 213,182,324.03 บาท ประกอบด้วย
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,453,764.79 บาท
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
30,336,913.74 บาท
6,516,740.00 บาท
0.00 บาท
0.00 บาท
3. งบเฉพาะการ
57,332,494.34 บาท
จำนวน
17,019,467.32 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18,379,988.27 บาท
รายจ่ายจริง
จำนวน
จำนวน
จำนวน
26,649,401.91 บาท
เงินสะสม
รายรับจริง
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
จำนวน
12,500,000.00 บาท
34,522,204.03 บาท
จำนวน
3,851,196.22 บาท
85,193,087.86 บาท
เงินกู้จากธนาคาร/อื่น ๆ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวน
16,330,487.59 บาท
รายจ่ายจริง
จำนวน
ทรัพย์รับจำนำ
จำนวน
ยืมเงินสะสม
140,889,140.00 บาท
113,684.98 บาท
12,479,291.37 บาท
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำไรสะสม
รายรับจริง
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
เงินทุนสำรองเงินสะสม
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
1. รายรับ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประมาณการ
ปี 2569
ประมาณการ
ปี 2568
รายรับจริง
ปี 2567
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
20,168,500.00
25,268,500.00
27,344,873.23
หมวดภาษีอากร
4,556,600.00
4,779,400.00
5,696,297.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
4,706,950.00
6,406,950.00
10,146,725.21
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4,500,000.00
4,800,000.00
0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
1,447,100.00
1,177,200.00
1,297,974.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
20,000.00
30,000.00
4,386.00
หมวดรายได้จากทุน
35,399,150.00
42,462,050.00
44,490,256.71
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
123,690,000.00
126,148,000.00
133,283,265.34
หมวดภาษีจัดสรร
123,690,000.00
126,148,000.00
133,283,265.34
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
159,789,600.00
163,112,700.00
130,804,800.00
หมวดเงินอุดหนุน
159,789,600.00
163,112,700.00
130,804,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
308,578,322.05
รวม
331,722,750.00
318,878,750.00
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รายจ่าย
ประมาณการ
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ปี 2567
ประมาณการ
ปี 2569
2. รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
78,721,990.00
งบกลาง
34,992,359.40
74,531,862.00
124,949,060.00
งบบุคลากร
90,574,812.68
117,720,488.00
107,733,000.00
งบดำเนินงาน
76,767,519.82
102,099,100.00
13,661,700.00
งบลงทุน
3,954,170.00
25,145,300.00
6,656,000.00
งบเงินอุดหนุน
6,289,514.00
6,524,000.00
1,000.00
งบรายจ่ายอื่น
603,948.13
0.00
213,182,324.03
326,020,750.00
331,722,750.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ
ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
ของ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ด้าน
รวม
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
58,372,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
12,879,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
102,694,900
แผนงานสาธารณสุข
14,629,100
แผนงานเคหะและชุมชน
24,072,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7,066,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9,874,800
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
23,411,000
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
78,721,990
331,722,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
/4
หน้าที่ 1
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
รวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
28,249,560
16,338,560
งบบุคลากร
515,400
4,322,100
7,073,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
6,154,560
0
0
0
6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
10,184,000
4,322,100
7,073,500
515,400
22,095,000
30,121,600
19,549,000
งบดำเนินงาน
35,000
1,792,600
8,745,000
ค่าตอบแทน
1,424,000
305,600
946,000
0
2,675,600
ค่าใช้สอย
8,226,000
879,000
6,606,000
20,000
15,731,000
ค่าวัสดุ
1,173,000
413,000
788,000
15,000
2,389,000
ค่าสาธารณูปโภค
8,726,000
195,000
405,000
0
9,326,000
1,000
0
งบรายจ่ายอื่น
0
0
1,000
รายจ่ายอื่น
0
0
1,000
0
1,000
35,887,560
550,400
รวม
15,819,500
6,114,700
58,372,160
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5,677,300
งบบุคลากร
6,073,800
396,500
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
5,677,300
396,500
0
6,073,800
3,240,000
งบดำเนินงาน
4,756,000
366,000
1,150,000
ค่าตอบแทน
60,000
30,000
0
90,000
ค่าใช้สอย
1,420,000
316,000
1,150,000
2,886,000
ค่าวัสดุ
1,640,000
20,000
0
1,660,000
ค่าสาธารณูปโภค
120,000
0
0
120,000
0
งบลงทุน
1,950,000
0
1,950,000
ค่าครุภัณฑ์
0
0
1,950,000
1,950,000
0
งบเงินอุดหนุน
100,000
0
100,000
เงินอุดหนุน
0
0
100,000
100,000
8,917,300
12,879,800
รวม
3,200,000
762,500
/4
หน้าที่ 2
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา
รวม
แผนงานการศึกษา
5,035,400
งบบุคลากร
70,293,800
65,258,400
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
5,035,400
65,258,400
0
70,293,800
549,400
งบดำเนินงาน
25,662,400
24,753,000
360,000
ค่าตอบแทน
258,400
2,971,200
0
3,229,600
ค่าใช้สอย
125,000
13,598,800
360,000
14,083,800
ค่าวัสดุ
160,000
5,893,000
0
6,053,000
ค่าสาธารณูปโภค
6,000
2,290,000
0
2,296,000
6,556,000
งบเงินอุดหนุน
6,556,000
0
0
เงินอุดหนุน
6,556,000
0
0
6,556,000
0
งบลงทุน
182,700
182,700
0
ค่าครุภัณฑ์
0
182,700
0
182,700
12,140,800
102,694,900
รวม
360,000
90,194,100
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
รวม
แผนงานสาธารณสุข
3,529,900
งบบุคลากร
7,439,100
2,161,200
1,748,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
3,529,900
2,161,200
1,748,000
7,439,100
3,247,000
งบดำเนินงาน
7,190,000
2,713,000
1,230,000
ค่าตอบแทน
151,000
127,000
162,000
440,000
ค่าใช้สอย
2,884,000
1,511,000
450,000
4,845,000
ค่าวัสดุ
194,000
977,000
342,000
1,513,000
ค่าสาธารณูปโภค
18,000
98,000
276,000
392,000
6,776,900
14,629,100
รวม
2,978,000
4,874,200
/4
หน้าที่ 3
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
งานสวนสาธารณะ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบำบัดน้ำเสีย
รวม
แผนงานเคหะและชุมชน
4,211,200
1,202,400
งบบุคลากร
0
533,900
2,474,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,202,400
533,900
2,474,900
0
4,211,200
19,783,000
496,000
งบดำเนินงาน
30,000
3,528,000
15,729,000
ค่าตอบแทน
163,000
18,000
126,000
0
307,000
ค่าใช้สอย
110,000
1,982,000
10,290,000
10,000
12,392,000
ค่าวัสดุ
215,000
1,523,000
5,211,000
20,000
6,969,000
ค่าสาธารณูปโภค
8,000
5,000
102,000
0
115,000
78,000
0
งบลงทุน
0
13,000
65,000
ค่าครุภัณฑ์
0
13,000
65,000
0
78,000
1,698,400
30,000
รวม
18,268,900
4,074,900
24,072,200
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
รวม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2,968,800
งบบุคลากร
0
2,968,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,968,800
0
2,968,800
2,328,000
งบดำเนินงาน
1,770,000
4,098,000
ค่าตอบแทน
1,969,000
0
1,969,000
ค่าใช้สอย
276,000
1,770,000
2,046,000
ค่าวัสดุ
83,000
0
83,000
5,296,800
รวม
7,066,800
1,770,000
/4
หน้าที่ 4
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
412,000
งบบุคลากร
846,800
434,800
0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
412,000
434,800
0
846,800
1,878,000
งบดำเนินงาน
9,028,000
2,050,000
5,100,000
ค่าตอบแทน
98,000
97,000
0
195,000
ค่าใช้สอย
1,755,000
983,000
5,100,000
7,838,000
ค่าวัสดุ
25,000
490,000
0
515,000
ค่าสาธารณูปโภค
0
480,000
0
480,000
2,290,000
9,874,800
รวม
5,100,000
2,484,800
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา
งานก่อสร้าง
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1,770,000
งบบุคลากร
3,096,000
4,866,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,770,000
3,096,000
4,866,000
490,000
งบดำเนินงาน
6,604,000
7,094,000
ค่าตอบแทน
34,000
44,000
78,000
ค่าใช้สอย
358,000
3,840,000
4,198,000
ค่าวัสดุ
98,000
2,720,000
2,818,000
0
งบลงทุน
11,451,000
11,451,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0
11,451,000
11,451,000
2,260,000
รวม
23,411,000
21,151,000
งาน
งบ
งบกลาง
รวม
แผนงานงบกลาง
78,721,990
งบกลาง
78,721,990
งบกลาง
78,721,990
78,721,990
78,721,990
รวม
78,721,990
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบัญญัติ
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองอุทัยธานี และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 377,380,550 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 331,722,750 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ยอดรวม
แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
58,372,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
12,879,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
102,694,900
แผนงานสาธารณสุข
14,629,100
แผนงานเคหะและชุมชน
24,072,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7,066,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9,874,800
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
23,411,000
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
78,721,990
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
331,722,750
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,657,800 บาท ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
งบกลาง
5,254,700
งบบุคลากร
9,310,460
งบดำเนินงาน
14,798,640
งบลงทุน
194,000
งบรายจ่ายอื่น
16,100,000
รวมรายจ่าย
45,657,800
หน้า 1/4
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ยอดต่าง (%)
ปี 2569
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
152,300.00
60,581.50
30,000.00
30,000.00
0.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่
1,271.62
26.46
500.00
500.00
0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
21,690,949.80
23,224,427.75
15,600,000.00
21,000,000.00
34.62 %
ภาษีป้าย
4,536,854.00
4,020,362.52
4,500,000.00
4,200,000.00
-6.67 %
อากรการฆ่าสัตว์
39,545.00
39,475.00
38,000.00
38,000.00
0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร
26,420,920.42
27,344,873.23
25,268,500.00
20,168,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
3,007.00
4,947.00
3,000.00
5,000.00
66.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
580.00
1,350.00
2,000.00
2,000.00
0.00 %
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
3,299,750.00
3,995,200.00
3,000,000.00
3,500,000.00
16.67 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
1,031,290.00
782,130.00
1,000,000.00
700,000.00
-30.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
75,000.00
104,400.00
80,000.00
90,000.00
12.50 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
26,550.00
34,750.00
26,000.00
35,000.00
34.62 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
73,530.00
91,090.00
97,400.00
98,000.00
0.62 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
21,946.00
94,035.00
10,000.00
5,000.00
-50.00 %
หน้า 2/4
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ยอดต่าง (%)
ปี 2569
รายการ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
2,650.00
3,030.00
2,800.00
3,000.00
7.14 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
0.00
1,000.00
1,000.00
7,000.00
600.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
0.00
1,200.00
100.00
100.00
0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
94,300.00
81,025.00
70,000.00
70,000.00
0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
0.00
0.00
500.00
500.00
0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
2,880.00
7,260.00
3,500.00
3,500.00
0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
32,810.00
40,990.00
30,000.00
30,000.00
0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา
34,366.25
165,576.50
10,000.00
10,000.00
0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ
88,974.16
0.00
100.00
100.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
110,400.00
128,400.00
100,000.00
100,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
15,700.00
22,100.00
15,000.00
15,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
78,800.00
110,550.00
90,000.00
90,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
2,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
8,900.00
7,839.00
1,000.00
1,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
3,275.00
5,025.00
5,000.00
5,000.00
0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
4,900.00
3,400.00
100.00
100.00
0.00 %
หน้า 3/4
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ยอดต่าง (%)
ปี 2569
รายการ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
5,016,608.41
5,696,297.50
4,779,400.00
4,556,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
6,600.00
6,600.00
6,600.00
6,600.00
0.00 %
ค่าเช่าหรือบริการ
2,180,043.00
2,024,536.00
2,000,000.00
1,600,000.00
-20.00 %
ดอกเบี้ย
2,950,626.29
5,101,754.01
2,700,000.00
4,800,000.00
77.78 %
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
0.00
0.00
250.00
250.00
0.00 %
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด
0.00
3,013,835.20
100.00
100.00
0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
5,137,269.29
10,146,725.21
6,406,950.00
4,706,950.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
2,731,577.76
0.00
4,500,000.00
4,800,000.00
6.67 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
2,731,577.76
0.00
4,800,000.00
4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายเวชภัณฑ์
3,650.00
3,090.00
4,000.00
3,000.00
-25.00 %
เงินที่มีผู้อุทิศให้
25,518.61
24,000.00
25,000.00
24,000.00
-4.00 %
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
47,300.00
0.00
0.00
30,000.00
100.00 %
ค่าเขียนแบบแปลน
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00 %
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง
18,865.00
21,680.00
18,000.00
20,000.00
11.11 %
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
1,424,914.74
1,249,204.77
1,400,000.00
1,100,000.00
-21.43 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1,520,248.35
1,297,974.77
1,177,200.00
1,447,100.00
หน้า 4/4
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
รายรับจริง
ประมาณการ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ยอดต่าง (%)
ปี 2569
รายการ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
149,762.00
4,386.00
20,000.00
30,000.00
50.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน
149,762.00
4,386.00
30,000.00
20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์
886,166.43
867,470.85
840,000.00
860,000.00
2.38 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
103,883,286.13
106,688,131.75
96,900,000.00
100,000,000.00
3.20 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
8,116,331.91
8,536,493.24
6,000,000.00
8,500,000.00
41.67 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
108,745.66
101,514.47
150,000.00
100,000.00
-33.33 %
ภาษีสรรพสามิต
8,605,887.51
11,391,600.92
10,400,000.00
11,000,000.00
5.77 %
ค่าภาคหลวงแร่
106,494.90
68,868.72
100,000.00
68,000.00
-32.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
126,436.13
81,792.39
100,000.00
80,000.00
-20.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
11,460,805.00
5,547,393.00
9,200,000.00
5,540,000.00
-39.78 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร
133,294,153.67
133,283,265.34
126,148,000.00
123,690,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
116,840,310.61
130,804,800.00
159,789,600.00
163,112,700.00
2.08 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน
116,840,310.61
130,804,800.00
163,112,700.00
159,789,600.00
รวมทุกหมวด
291,110,850.51
308,578,322.05
318,878,750.00
331,722,750.00
หน้า 1/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
331,722,750 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
25,268,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน
30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ภาษีบำรุงท้องที่
จำนวน
500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน
21,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ภาษีป้าย
จำนวน
4,200,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2568
อากรการฆ่าสัตว์
จำนวน
38,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
4,779,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
จำนวน
5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จำนวน
2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
จำนวน
3,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
จำนวน
700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร
จำนวน
90,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
จำนวน
35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน
98,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จำนวน
5,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2568
หน้า 2/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
จำนวน
3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
จำนวน
7,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
จำนวน
70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
จำนวน
500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน
3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
จำนวน
30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับการผิดสัญญา
จำนวน
10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าปรับอื่น ๆ
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
จำนวน
5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน
100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
จำนวน
15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จำนวน
90,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
จำนวน
4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จำนวน
1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
จำนวน
5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
หน้า 3/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
6,406,950 บาท
ค่าเช่าที่ดิน
จำนวน
6,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าเช่าหรือบริการ
จำนวน
1,600,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2568
ดอกเบี้ย
จำนวน
4,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ
จำนวน
250 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
รวม
4,800,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
จำนวน
4,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
1,177,200 บาท
ค่าขายเวชภัณฑ์
จำนวน
3,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2568
เงินที่มีผู้อุทิศให้
จำนวน
24,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน
30,000 บาท
ประมาณการไว้ให้ครบทุกประเภทรายรับ
ค่าเขียนแบบแปลน
จำนวน
100 บาท
ประมาณการไว้ให้ครบทุกประเภทรายรับ
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง
จำนวน
20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร
จำนวน
100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2568
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จำนวน
1,100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2568
หมวดรายได้จากทุน
รวม
30,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำนวน
30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้า 4/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
126,148,000 บาท
ภาษีรถยนต์
จำนวน
860,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
จำนวน
100,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จำนวน
8,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จำนวน
100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ภาษีสรรพสามิต
จำนวน
11,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่า ปีงบประมาณ 2568
ค่าภาคหลวงแร่
จำนวน
68,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จำนวน
80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจำนวน
5,540,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ปีงบประมาณ 2567
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
163,112,700 บาท
หน้า 5/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
เงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
163,112,700 บาท
คำชี้แจง เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้าน
การศึกษา จำนวน 116,337,100 บาท รายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) จำนวน 91,442,400 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 908,900 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) จำนวน 189,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
จำนวน 301,000 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 136,100 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)
จำนวน 16,000 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จำนวน 12,247,200 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6,039,400 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
จำนวน 5,057,100 บาท
การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม จำนวน 27,937,200 บาท
รายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จำนวน 23,270,400 บาท
2. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการ จำนวน 4,240,800 บาท
3. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 54,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนรขัตติยราชนารี
จำนวน 60,000 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
หน้า 6/6
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 14:59
เงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน
163,112,700 บาท
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จำนวน 12,000 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท
การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ
จำนวน 18,838,400 บาท รายละเอียดดังนี้
1. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 18,469,500 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 368,900 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 35
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 6354 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 1/98
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1,429,920
1,429,920
1,306,320.00
0.00 %
1,429,920.00
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
351,000
351,000
317,250.00
0.00 %
351,000.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
351,000
351,000
317,250.00
0.00 %
351,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
459,000
324,000
189,000.00
41.67 %
189,000.00
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
3,563,640
3,163,640
3,563,640.00
12.64 %
3,552,341.62
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
5,873,261.62
5,619,560
5,693,460.00
6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 2/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
8,458,500
5,825,940
5,328,456.45
45.19 %
5,498,214.52
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
311,100
168,240
107,860.00
84.91 %
201,150.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
271,200
271,200
161,887.10
0.00 %
208,199.99
เงินประจำตำแหน่ง
1,049,900
1,033,740
940,800.00
1.56 %
884,520.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
93,300
159,480
61,965.00
-41.50 %
72,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
6,864,384.51
7,458,600
6,600,968.55
10,184,000
12,737,646.13
13,078,160
16,338,560
รวมงบบุคลากร
12,294,428.55
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
60,000
60,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
100,000
537,925
0.00
-81.41 %
0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
10,000
10,000
8,125.00
0.00 %
8,937.50
ค่าเบี้ยประชุม
100,000
100,000
8,400.00
0.00 %
86,520.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 3/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
954,000
954,000
360,600.00
0.00 %
393,600.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
200,000
200,000
15,800.00
0.00 %
20,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
509,657.50
1,861,925
392,925.00
1,424,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
114,000
114,000
99,000.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดอุทัยธานี
456,000
456,000
399,000.00
0.00 %
370,500.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมือง
อุทัยธานี
0
0
0.00
0.00 %
396,000.00
โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ และจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
342,000
342,000
288,000.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
อุทัยธานี
342,000
342,000
313,500.00
0.00 %
199,500.00
โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
210,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลเมือง
อุทัยธานี
600,000
600,000
400,852.50
0.00 %
69,567.08
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 4/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
3,220,000
220,000
17,010.00
1363.64 %
0.00
ค่ารับรอง
0
0
0.00
0.00 %
43,590.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
500,000
3,150,000
19,649.92
-84.13 %
20,682.12
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
20,000
15,000
2,000.00
33.33 %
1,000.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
250,000
250,000
62,597.92
0.00 %
23,400.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
100,000
1,370,000
0.00
-92.70 %
0.00
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมือง
อุทัยธานี
1,300,000
7,705,602
8,932,671.00
-83.13 %
1,840,063.00
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ
30,000
40,000
29,195.00
-25.00 %
22,940.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล
20,000
10,000
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
27,000
30,000
0.00
-10.00 %
0.00
โครงการเทศบาลพบประชาชน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 5/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
300,000
300,000
264,904.00
0.00 %
0.00
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
300,000
206,700
65,570.00
45.14 %
0.00
โครงการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
20,000
20,000
0.00
0.00 %
19,598.00
โครงการรณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล
0
0
126,046.42
0.00 %
218,712.01
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
3,225,552.21
15,246,302
11,019,996.76
8,226,000
ค่าวัสดุ
250,000
250,000
140,200.00
0.00 %
180,729.00
วัสดุสำนักงาน
50,000
40,000
44,990.00
25.00 %
19,980.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
150,000
200,000
0.00
-25.00 %
88,990.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
200,000
150,000
2,910.00
33.33 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
50,000
50,000
6,600.00
0.00 %
39,200.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
250,000
250,000
40,985.20
0.00 %
33,001.60
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 6/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
200,000
230,000
149,851.90
-13.04 %
99,905.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
20,000
20,000
6,848.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
461,805.60
1,193,000
392,385.10
1,173,000
ค่าสาธารณูปโภค
8,000,000
8,000,000
4,830,265.09
0.00 %
7,280,061.81
ค่าไฟฟ้า
96,000
96,000
69,756.53
0.00 %
42,526.47
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
30,000
30,000
8,550.29
0.00 %
9,799.69
ค่าบริการโทรศัพท์
300,000
300,000
257,003.00
0.00 %
272,486.00
ค่าบริการไปรษณีย์
300,000
260,000
200,432.40
15.38 %
183,729.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
7,788,603.67
8,686,000
5,366,007.31
8,726,000
11,985,618.98
26,987,227
19,549,000
รวมงบดำเนินงาน
17,171,314.17
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 7/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
57,500
0.00
-100.00 %
0.00
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น
0
0
0.00
0.00 %
13,800.00
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคาเครื่องละ 14,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
20,200.00
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 6,000 บาท จำนวน 4 ตัว
0
0
57,000.00
0.00 %
0.00
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไฟเบอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
0
0
106,000.00
0.00 %
0.00
ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์ลอยดิจิตอล
0
240,000
0.00
-100.00 %
0.00
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย มิกเซอร์ดิจิตอล ลำโพงติดผนัง
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
0
0
2,600.00
0.00 %
0.00
ขาตั้งโทรทัศน์ขนาดใหญ่แบบมีล้อเลื่อน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
64,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
0
0
6,600.00
0.00 %
0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
0
0
11,400.00
0.00 %
0.00
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 8/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
17,100.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน 3
เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
90,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
5,200.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ
2,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
15,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
161,300.00
297,500
247,600.00
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
0
0
289,000.00
0.00 %
0.00
โครงการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0.00
0
289,000.00
0
161,300.00
297,500
0
รวมงบลงทุน
536,600.00
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 9/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
138,705.02
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์
0
0
603,948.13
0.00 %
0.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์เพิ่มส่วนที่เหลือ
รวมรายจ่ายอื่น
138,705.02
0
603,948.13
0
138,705.02
0
0
รวมงบรายจ่ายอื่น
603,948.13
40,362,887
30,606,290.85
รวมงานบริหารทั่วไป
35,887,560
25,023,270.13
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
3,565,200
2,287,980
1,912,501.30
55.82 %
2,178,144.94
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24,000
24,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
78,000
78,000
42,500.00
0.00 %
69,353.23
เงินประจำตำแหน่ง
597,500
444,120
425,040.00
34.54 %
411,240.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
57,400
64,340
14,340.00
-10.79 %
27,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,686,338.17
2,898,440
2,394,381.30
4,322,100
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 10/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
2,686,338.17
2,898,440
4,322,100
รวมงบบุคลากร
2,394,381.30
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
16,000
3,000
0.00
433.33 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
280,800
334,800
58,800.00
-16.13 %
106,800.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
8,800
8,800
1,150.00
0.00 %
5,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
112,600.00
346,600
59,950.00
305,600
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
495,000
160,000
125,608.80
209.38 %
89,044.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
100,000
100,000
95,000.00
0.00 %
95,000.00
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอุทัยธานี
114,000
114,000
104,500.00
0.00 %
104,500.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 11/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
30,000
30,000
8,950.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
0
0
0.00
0.00 %
7,500.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
30,000
50,000
4,755.00
-40.00 %
240.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
110,000
50,000
0.00
120.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
0
0
42,780.00
0.00 %
501,041.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
797,325.00
504,000
381,593.80
879,000
ค่าวัสดุ
65,000
65,000
26,449.00
0.00 %
29,431.00
วัสดุสำนักงาน
100,000
100,000
22,910.00
0.00 %
89,790.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
40,000
50,000
42,400.00
-20.00 %
23,200.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
30,000
30,000
18,770.00
0.00 %
14,880.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
70,000
50,000
1,855.00
40.00 %
12,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 12/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
100,000
75,000
73,250.00
33.33 %
75,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
0
0
0.00
0.00 %
4,500.00
วัสดุสำรวจ
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
248,801.50
378,000
185,634.00
413,000
ค่าสาธารณูปโภค
150,000
100,000
62,662.03
50.00 %
78,220.75
ค่าไฟฟ้า
5,000
5,000
1,325.73
0.00 %
1,351.41
ค่าบริการโทรศัพท์
10,000
5,000
0.00
100.00 %
0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
30,000
30,000
18,000.00
0.00 %
18,000.00
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
รวมค่าสาธารณูปโภค
97,572.16
140,000
81,987.76
195,000
1,256,298.66
1,368,600
1,792,600
รวมงบดำเนินงาน
709,165.56
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 13/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
27,000.00
0.00 %
0.00
เก้าอี้สำนักงาน
0
0
9,000.00
0.00 %
0.00
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
0
0
0.00
0.00 %
7,500.00
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน ราคาตัวละ 7,500 บาท จำนวน 1 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
2,760.00
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 2,760 บาท จำนวน 1 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
9,960.00
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ราคาตัวละ 9,960 บาท จำนวน 1 ตัว
0
0
18,000.00
0.00 %
0.00
ตู้บานเลื่อนกระจก
0
0
1,350.00
0.00 %
0.00
พัดลมตั้งพื้น
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
0
0
0.00
0.00 %
8,500.00
จัดซื้อตู้ลำโพงมีเครื่องขยายในตัว ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ตู้ พร้อมไมค์ลอย
แบบมีแบตเตอรี่ในตัว จำนวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
0
23,000
0.00
-100.00 %
0.00
กล้อง Action Camera พร้อมอุปกรณ์
0
50,000
0.00
-100.00 %
0.00
ป้ายแสดงผลดิจิทัล สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบตั้งพื้น (Digital
Signage)
ครุภัณฑ์โรงงาน
0
0
6,400.00
0.00 %
0.00
สว่านไฟฟ้า
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 14/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
46,000
0.00
-100.00 %
0.00
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2
0
0
45,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
0
0
5,700.00
0.00 %
0.00
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
0
4,500
0.00
-100.00 %
0.00
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
รวมค่าครุภัณฑ์
28,720.00
123,500
112,450.00
0
28,720.00
123,500
0
รวมงบลงทุน
112,450.00
4,390,540
3,215,996.86
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ
6,114,700
3,971,356.83
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
6,220,100
3,653,040
2,731,161.94
70.27 %
2,775,525.81
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
211,200
211,200
72,420.00
0.00 %
82,685.16
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
121,200
121,200
85,200.00
0.00 %
85,200.00
เงินประจำตำแหน่ง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 15/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
491,000
448,740
402,408.00
9.42 %
450,815.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
30,000
60,000
9,081.33
-50.00 %
27,445.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
3,421,670.97
4,494,180
3,300,271.27
7,073,500
3,421,670.97
4,494,180
7,073,500
รวมงบบุคลากร
3,300,271.27
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
300,000
300,000
432,000.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
0
0
0.00
0.00 %
233,600.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
300,000
300,000
334,480.00
0.00 %
211,960.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
216,000
144,000
72,000.00
50.00 %
72,000.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
130,000
131,000
90,000.00
-0.76 %
87,250.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
604,810.00
875,000
928,480.00
946,000
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 16/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
200,000
200,000
113,451.40
0.00 %
105,317.50
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
228,000
228,000
206,241.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดเก็บรายได้
228,000
228,000
95,000.00
0.00 %
76,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัสดุและทรัพย์สิน
456,000
456,000
389,550.74
0.00 %
418,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 และ
ตลาดสดเทศบาล 2
684,000
684,000
461,209.00
0.00 %
530,468.00
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
60,000
60,000
6,612.00
0.00 %
21,446.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
100,000
100,000
10,500.00
0.00 %
35,800.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการจัดตลาดนัดชุมชน
50,000
50,000
29,400.00
0.00 %
43,250.00
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้
4,550,000
3,945,000
8,491.52
15.34 %
34,073.91
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
1,264,355.41
6,001,000
1,320,455.66
6,606,000
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 17/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าวัสดุ
300,000
300,000
105,790.00
0.00 %
74,060.00
วัสดุสำนักงาน
50,000
50,000
40,000.00
0.00 %
40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
40,000
40,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
40,000
40,000
16,000.00
0.00 %
3,800.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
100,000
100,000
9,272.00
0.00 %
11,709.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
200,000
200,000
149,280.00
0.00 %
50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุสำรวจ
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
179,569.00
788,000
320,342.00
788,000
ค่าสาธารณูปโภค
400,000
400,000
259,291.68
0.00 %
234,011.35
ค่าไฟฟ้า
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 18/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
5,000
5,000
1,196.26
0.00 %
1,312.89
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
235,324.24
405,000
260,487.94
405,000
2,284,058.65
8,069,000
8,745,000
รวมงบดำเนินงาน
2,829,765.60
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
20,850.00
0.00 %
0.00
เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูงพร้อมที่พักเท้า
0
265,000
0.00
-100.00 %
0.00
เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
0
42,600
0.00
-100.00 %
0.00
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
0
0
0.00
0.00 %
10,000.00
เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท
0
0
0.00
0.00 %
17,500.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคาตัวละ 3,500 บาท จำนวน 5 ตัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
0
0
0.00
0.00 %
50,000.00
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ราคาคันละ 50,000 บาท จำนวน 1 คัน
0
0
50,000.00
0.00 %
0.00
รถจักรยานยนต์
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 19/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ครุภัณฑ์สำรวจ
0
20,000
0.00
-100.00 %
0.00
เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
24,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล
0
0
24,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
0
0
10,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
0
0
2,500.00
0.00 %
0.00
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0
0
0.00
0.00 %
8,900.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28
หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 8,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
7,500.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
93,900.00
327,600
131,350.00
0
93,900.00
327,600
0
รวมงบลงทุน
131,350.00
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 20/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
1,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายเงินคืนดอกเบี้ยตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมรายจ่ายอื่น
0.00
0
0.00
1,000
0.00
0
1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น
0.00
12,890,780
6,261,386.87
รวมงานบริหารงานคลัง
15,819,500
5,799,629.62
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
355,400
51,320
0.00
592.52 %
61,658.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
145,000
138,000
69,000.00
5.07 %
79,610.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
15,000
25,600
8,925.00
-41.41 %
4,528.33
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
145,796.33
214,920
77,925.00
515,400
145,796.33
214,920
515,400
รวมงบบุคลากร
77,925.00
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 21/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
10,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
10,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมค่าใช้สอย
0.00
0
0.00
20,000
ค่าวัสดุ
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
0
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
0.00
0
0.00
15,000
0.00
0
35,000
รวมงบดำเนินงาน
0.00
214,920
77,925.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
550,400
145,796.33
58,372,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
57,859,127
34,940,052.91
40,161,599.58
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 22/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
615,900
335,840
0.00
83.39 %
0.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
48,000
48,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1,597,700
1,511,040
1,388,940.00
5.74 %
1,312,080.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
2,935,700
2,615,928
2,149,005.00
12.22 %
2,358,840.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
480,000
620,000
127,455.00
-22.58 %
223,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
3,894,600.00
5,130,808
3,665,400.00
5,677,300
3,894,600.00
5,130,808
5,677,300
รวมงบบุคลากร
3,665,400.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 23/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
60,000
0.00
60,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
100,000
100,000
4,092.00
0.00 %
9,456.80
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
114,000
114,000
104,500.00
0.00 %
104,500.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1,026,000
1,026,000
777,390.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาร่วมและช่วยสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
20,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่ารับรอง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
60,000
60,000
120.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
100,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0
0
103,020.00
0.00 %
349,040.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 24/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รวมค่าใช้สอย
462,996.80
1,300,000
989,122.00
1,420,000
ค่าวัสดุ
25,000
25,000
18,385.00
0.00 %
18,000.00
วัสดุสำนักงาน
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20,000
20,000
15,660.00
0.00 %
15,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
400,000
300,000
56,400.00
33.33 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
600,000
800,000
204,127.00
-25.00 %
221,397.20
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
300,000
200,000
0.00
50.00 %
0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
25,000
25,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
200,000
200,000
153,000.00
0.00 %
0.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง
20,000
0
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุสำรวจ
10,000
2,000
0.00
400.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
254,397.20
1,612,000
447,572.00
1,640,000
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 25/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค
100,000
92,400
16,713.74
8.23 %
34,339.28
ค่าไฟฟ้า
10,000
6,400
0.00
56.25 %
0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
10,000
10,000
1,219.80
0.00 %
1,219.80
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
35,559.08
108,800
17,933.54
120,000
752,953.08
3,080,800
3,240,000
รวมงบดำเนินงาน
1,454,627.54
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
0
0
23,900.00
0.00 %
0.00
เครื่องรับ – ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
0
0
39,000.00
0.00 %
0.00
สัญญาณไฟวับวาบ (ไฟฉุกเฉิน) สำหรับรถยนต์ ขนาด 12V สีแดง พร้อม
เครื่องขยายเสียงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
500,000
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
0
0
0.00
0.00 %
30,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 26/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
4,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ราคาเครื่องละ 4,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
5,700.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน
1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
39,700.00
500,000
62,900.00
0
39,700.00
500,000
0
รวมงบลงทุน
62,900.00
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
0
11,200
0.00
-100.00 %
0.00
ค่าไฟฟ้าค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
รวมรายจ่ายอื่น
0.00
11,200
0.00
0
0.00
11,200
0
รวมงบรายจ่ายอื่น
0.00
8,722,808
5,182,927.54
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
8,917,300
4,687,253.08
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 27/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
240,500
227,240
190,500.00
5.84 %
178,260.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24,000
12,000
0.00
100.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
108,000
108,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
24,000
12,000
0.00
100.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
178,260.00
359,240
190,500.00
396,500
178,260.00
359,240
396,500
รวมงบบุคลากร
190,500.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
30,000
0.00
30,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
216,000
216,000
153,000.00
0.00 %
198,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านเทศกิจ การจัดระเบียบของ
ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 28/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
50,000
30,000
0.00
66.67 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
50,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมค่าใช้สอย
198,000.00
246,000
153,000.00
316,000
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
รวมค่าวัสดุ
0.00
20,000
0.00
20,000
198,000.00
296,000
366,000
รวมงบดำเนินงาน
153,000.00
655,240
343,500.00
รวมงานเทศกิจ
762,500
376,260.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
200,000
200,000
174,247.00
0.00 %
3,804,746.20
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯกรณีประสบเหตุสาธารณภัย
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 29/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
100,000
100,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
150,000
150,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. สังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
200,000
200,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลเมืองอุทัยธานี
500,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(หลักสูตรจัดตั้ง)
รวมค่าใช้สอย
3,804,746.20
650,000
174,247.00
1,150,000
3,804,746.20
650,000
1,150,000
รวมงบดำเนินงาน
174,247.00
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
0
0
0.00
0.00 %
1,000,000.00
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
1,950,000
0
0.00
100.00 %
0.00
รถดับเพลิงพัดลมชนิดโฟมอัดอากาศ สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ จำนวนสูบ
6 สูบ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า ติดตั้งถังบรรจุขนาดไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร พร้อมไฟส่อง
สว่าง และอุปกรณ์ครบชุดในการปฏิบัติงาน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 30/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
1,500,000
0.00
-100.00 %
0.00
เรือท้องแบน
รวมค่าครุภัณฑ์
1,000,000.00
1,500,000
0.00
1,950,000
1,000,000.00
1,500,000
1,950,000
รวมงบลงทุน
0.00
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
100,000
100,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการ
สาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี
รวมเงินอุดหนุน
0.00
100,000
0.00
100,000
0.00
100,000
100,000
รวมงบเงินอุดหนุน
0.00
2,250,000
174,247.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3,200,000
4,804,746.20
12,879,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
11,628,048
9,868,259.28
5,700,674.54
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 31/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
3,910,000
1,837,000
1,056,890.00
112.85 %
940,703.87
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
67,200
67,200
67,200.00
0.00 %
67,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
103,200
103,200
67,200.00
0.00 %
67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง
860,000
704,000
685,200.00
22.16 %
669,840.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
95,000
115,600
37,785.00
-17.82 %
49,440.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,794,383.87
2,827,000
1,914,275.00
5,035,400
1,794,383.87
2,827,000
5,035,400
รวมงบบุคลากร
1,914,275.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 32/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
216,000
120,000
0.00
80.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
39,400
38,600
9,600.00
2.07 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
161,600
9,600.00
258,400
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
45,000
45,000
27,270.70
0.00 %
28,878.80
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
0
0
0.00
0.00 %
4,346.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
30,000
20,000
2,990.00
50.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
50,000
50,000
3,500.00
0.00 %
25,200.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0
0
6,300.00
0.00 %
2,921.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
61,345.80
115,000
40,060.70
125,000
ค่าวัสดุ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 33/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
50,000
50,000
20,375.00
0.00 %
35,830.00
วัสดุสำนักงาน
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
4,000
4,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
6,000
6,000
1,444.56
0.00 %
979.12
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,000
4,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
90,000
70,000
49,920.00
28.57 %
49,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
86,709.12
140,000
71,739.56
160,000
ค่าสาธารณูปโภค
6,000
6,000
1,219.80
0.00 %
1,225.90
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
1,225.90
6,000
1,219.80
6,000
149,280.82
422,600
549,400
รวมงบดำเนินงาน
122,620.06
งบลงทุน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 34/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
12,040.00
0.00 %
0.00
โต๊ะประชุมสำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
27,000.00
0.00 %
0.00
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
รวมค่าครุภัณฑ์
0.00
0
39,040.00
0
0.00
0
0
รวมงบลงทุน
39,040.00
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
6,556,000
6,424,000
6,289,514.00
2.05 %
6,235,677.00
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
รวมเงินอุดหนุน
6,235,677.00
6,424,000
6,289,514.00
6,556,000
6,235,677.00
6,424,000
6,556,000
รวมงบเงินอุดหนุน
6,289,514.00
9,673,600
8,365,449.06
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
12,140,800
8,179,341.69
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 35/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
49,161,300
47,112,500
41,092,947.45
4.35 %
39,917,095.81
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4,507,200
4,065,000
0.00
10.88 %
84,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
0
0
3,829,570.97
0.00 %
3,866,400.00
เงินประจำตำแหน่ง
5,221,200
5,128,000
4,578,570.97
1.82 %
4,601,399.99
เงินวิทยฐานะ
504,300
760,500
746,580.00
-33.69 %
1,239,540.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
36,000
36,000
21,600.00
0.00 %
30,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
5,364,800
4,954,100
4,579,133.49
8.29 %
4,509,079.45
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
463,600
534,500
242,163.39
-13.26 %
279,813.11
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
54,527,568.36
62,590,600
55,090,566.27
65,258,400
54,527,568.36
62,590,600
65,258,400
รวมงบบุคลากร
55,090,566.27
งบดำเนินงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 36/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
88,000
68,000
0.00
29.41 %
0.00
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2,437,000
2,012,000
0.00
21.12 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
446,200
414,200
0.00
7.73 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
2,494,200
0.00
2,971,200
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
24,000
24,000
0.00
0.00 %
0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
540,000
540,000
495,000.00
0.00 %
495,000.00
โครงการจ้างเหมาครูขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
114,000
114,000
104,500.00
0.00 %
104,500.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
200,000
200,000
173,494.00
0.00 %
3,942.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 37/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
200,000
200,000
109,900.00
0.00 %
96,400.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
30,000
30,000
30,000.00
0.00 %
28,070.00
โครงการจัดงานวันอำลาโรงเรียนและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
ที่จบการศึกษา
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
100,000
200,000
0.00
-50.00 %
0.00
โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษางานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
350,000
475,000
299,000.00
-26.32 %
353,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา)
6,000
6,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
102,000
124,200
100,980.00
-17.87 %
78,030.00
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
5,650,000
5,696,300
5,367,511.20
-0.81 %
5,404,774.40
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
41,600
30,100
30,696.00
38.21 %
28,819.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอุทัยธานี (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
5,691,200
5,391,000
4,921,335.00
5.57 %
4,883,730.00
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา)
500,000
500,000
405,480.00
0.00 %
558,013.10
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาฯ,ผู้
บริหารสถานศึกษา พนักงานครู , บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้
บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา
รวมค่าใช้สอย
12,034,278.50
13,580,600
12,037,896.20
13,598,800
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 38/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
15,000.00
0.00 %
14,998.00
วัสดุสำนักงาน
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
5,755,000
5,320,300
5,283,734.06
8.17 %
4,674,797.56
วัสดุงานบ้านงานครัว
50,000
50,000
0.00
0.00 %
45,520.00
วัสดุก่อสร้าง
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2,000
2,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2,000
1,000
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุการเกษตร
20,000
20,000
19,985.00
0.00 %
14,990.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุการศึกษา
2,000
1,000
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
4,750,305.56
5,456,300
5,318,719.06
5,893,000
ค่าสาธารณูปโภค
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 39/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
2,000,000
2,000,000
1,569,377.92
0.00 %
1,703,640.56
ค่าไฟฟ้า
195,000
195,000
65,078.41
0.00 %
61,243.54
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
15,000
15,000
6,227.40
0.00 %
6,227.40
ค่าบริการโทรศัพท์
80,000
80,000
62,916.00
0.00 %
48,610.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
1,819,721.60
2,290,000
1,703,599.73
2,290,000
18,604,305.66
23,821,100
24,753,000
รวมงบดำเนินงาน
19,060,214.99
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
42,500.00
0.00 %
0.00
เก้าอี้บุนวม
0
0
181,500.00
0.00 %
0.00
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน
0
0
37,900.00
0.00 %
0.00
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)
0
0
0.00
0.00 %
207,000.00
จัดซื้อชุดโต๊ะ สำหรับโรงอาหาร จำนวน 30 ชุด (ราคาชุดละ 6,900 บาท)
(โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
0.00
0.00 %
162,700.00
จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งที่ห้องประชุม (โรงเรียนเทศบาลวัด
อมฤตวารี)
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 40/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
70,300.00
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
จำนวน 19 ตัว (ตัวละ 5,000 บาท) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
อุทัยธานี)
0
0
37,240.00
0.00 %
0.00
โต๊ะประชุมขาเหล็ก
182,700
0
0.00
100.00 %
0.00
พัดลมเพดาน
ครุภัณฑ์การศึกษา
0
0
0.00
0.00 %
65,000.00
จัดซื้อชุดโต๊ะ – เก้าอี้ แบบกลุ่ม ขนาด 8 ที่นั่ง หน้าโต๊ะโฟเมก้า ขาเหล็ก
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 10 ชุด (ราคาชุดละ 6,500 บาท)
(โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
0.00
0.00 %
232,500.00
จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา
โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน 150 ชุด (ราคาชุดละ 1,550 บาท) (โรงเรียน
เทศบาลวัดอมฤตวารี)
0
0
0.00
0.00 %
62,000.00
จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา
โครงสร้างทำด้วยเหล็ก จำนวน 40 ชุด (ราคาชุดละ 1,550 บาท) (โรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
0.00
0.00 %
46,200.00
จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม จำนวน 28 ชุด (ราคาชุดละ
1,650 บาท)(โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
49,500.00
0.00 %
0.00
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วย
เหล็กกลม
0
0
0.00
0.00 %
186,000.00
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วย
เหล็กกลม จำนวน 120 ชุด (ราคาชุดละ 1,550 บาท) (โรงเรียนเทศบาล
วัดหลวงราชาวาส)
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 41/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
198,000.00
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา ทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วย
เหล็กกลม จำนวน 120 ชุด (ราคาชุดละ 1,650 บาท) โรงเรียนเทศบาล
วัดหลวงราชาวาส
0
0
93,000.00
0.00 %
0.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาทำจากไม้ยางพารา โครงสร้างทำด้วยเหล็ก
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
0
0
143,890.00
0.00 %
0.00
เครื่องส่งสัญญาณเสียงตามสาย ภายในอาคารเรียนทั้งระบบ พร้อมติดตั้ง
0
0
0.00
0.00 %
157,000.00
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมทั้งระบบพร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาลวัด
อมฤตวารี)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
0
0
193,500.00
0.00 %
0.00
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
322,500.00
0.00 %
0.00
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล (โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
284,800
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
0
121,600
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
เทศบาลบ้านปากกะบาด
0
139,900
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดธรรมโศภิต
0
262,800
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดหลวงราชาวาส
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 42/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
262,800
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
เทศบาลวัดอมฤตวารี
0
121,600
0.00
-100.00 %
0.00
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี
0
0
480,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล (โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม)
0
0
240,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล (โรงเรียนเทศบาล
วัดธรรมโศภิต)
0
0
0.00
0.00 %
500,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคาเครื่องละ
20,000 บาท จำนวน 25 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส)
ครุภัณฑ์สนาม
0
500,000
0.00
-100.00 %
0.00
ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ผลิตจากไม้ พร้อมติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาลวัด
อมฤตวารี
รวมค่าครุภัณฑ์
1,886,700.00
1,693,500
1,821,530.00
182,700
1,886,700.00
1,693,500
182,700
รวมงบลงทุน
1,821,530.00
88,105,200
75,972,311.26
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
90,194,100
75,018,574.02
งานระดับมัธยมศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 43/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
360,000
360,000
300,000.00
0.00 %
306,774.00
โครงการจ้างเหมาครูขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
0
1,276,800
926,394.00
-100.00 %
931,980.00
โครงการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
รวมค่าใช้สอย
1,238,754.00
1,636,800
1,226,394.00
360,000
1,238,754.00
1,636,800
360,000
รวมงบดำเนินงาน
1,226,394.00
1,636,800
1,226,394.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
360,000
1,238,754.00
102,694,900
รวมแผนงานการศึกษา
99,415,600
84,436,669.71
85,564,154.32
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 44/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,577,000
2,308,380
1,549,260.00
11.64 %
1,738,338.41
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
115,200
107,100
88,860.00
7.56 %
72,410.48
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
85,200
85,200
83,700.00
0.00 %
95,700.00
เงินประจำตำแหน่ง
252,200
504,240
504,240.00
-49.98 %
504,240.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
10,100
20,160
15,120.00
-49.90 %
15,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
454,200
436,020
423,360.00
4.17 %
409,680.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
36,000
66,100
15,480.00
-45.54 %
29,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,864,648.89
3,527,200
2,680,020.00
3,529,900
2,864,648.89
3,527,200
3,529,900
รวมงบบุคลากร
2,680,020.00
งบดำเนินงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 45/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
40,000
40,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
60,000
36,000
6,000.00
66.67 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
50,000
50,000
5,100.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
127,000
11,100.00
151,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
50,000
50,000
7,230.90
0.00 %
5,501.50
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
114,000
114,000
99,596.00
0.00 %
76,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูล งาน
สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
180,000
180,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 46/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
30,000
30,000
5,531.44
0.00 %
3,666.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
60,000
60,000
47,300.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
900,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการชาวอุทัยฯร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าอุทัยธานี
300,000
300,000
268,347.00
0.00 %
296,884.00
โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรัง
200,000
200,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการวิเคราะห์ด้านอาหารภาคสนาม
150,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Green&Clean)
900,000
900,000
748,064.00
0.00 %
0.00
โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาล
0
100,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
รวมค่าใช้สอย
382,051.50
1,934,000
1,176,069.34
2,884,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
39,935.00
0.00 %
39,935.00
วัสดุสำนักงาน
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
100,000
100,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 47/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
40,000
40,000
40,000.00
0.00 %
29,820.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
69,755.00
194,000
79,935.00
194,000
ค่าสาธารณูปโภค
8,000
8,000
1,542.94
0.00 %
1,506.56
ค่าบริการโทรศัพท์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
1,506.56
18,000
1,542.94
18,000
453,313.06
2,273,000
3,247,000
รวมงบดำเนินงาน
1,268,647.28
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
8,000.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน ราคาตัวละ 4,000 บาท จำนวน 2
ตัว
0
0
0.00
0.00 %
29,700.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนผสม ราคาชุดละ 9,900 บาท จำนวน 3
ชุด
0
0
0.00
0.00 %
9,800.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสมลิ้นชัก กลางโล่ง ขวาบานทึบ ราคา
ชุดละ 9,800 บาท จำนวน 1 ชุด
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 48/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
5,500.00
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน ราคาตัวละ 5,500 บาท จำนวน 1 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
0.00
0.00 %
22,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
7,500.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
16,000.00
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
5,700.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน
1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
104,200.00
0
0.00
0
104,200.00
0
0
รวมงบลงทุน
0.00
5,800,200
3,948,667.28
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
6,776,900
3,422,161.95
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,478,600
1,349,400
701,760.00
9.57 %
391,898.53
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
72,000
48,000
0.00
50.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 49/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
18,000
18,000
18,000.00
0.00 %
7,403.23
เงินประจำตำแหน่ง
520,600
482,840
401,400.00
7.82 %
396,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
72,000
70,000
24,000.00
2.86 %
24,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
819,301.76
1,968,240
1,145,160.00
2,161,200
819,301.76
1,968,240
2,161,200
รวมงบบุคลากร
1,145,160.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
72,000
72,000
66,000.00
0.00 %
48,000.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
48,000.00
127,000
66,000.00
127,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 50/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
30,000
30,000
4,419.30
0.00 %
7,228.80
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
20,000
20,000
0.00
0.00 %
6,873.00
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ฯ
228,000
228,000
176,208.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอุทัยธานี
180,000
180,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
114,000
114,000
57,000.00
0.00 %
104,500.00
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบงานสาธารณสุข
114,000
114,000
57,000.00
0.00 %
104,500.00
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
20,000
20,000
3,979.64
0.00 %
240.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
50,000
50,000
4,900.00
0.00 %
48,900.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
60,000
60,000
46,150.00
0.00 %
44,330.00
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
0
0
0.00
0.00 %
25,100.00
โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและสุนัขที่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
100,000
100,000
98,680.00
0.00 %
0.00
โครงการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 51/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
0
0
13,200.00
0.00 %
19,700.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลเมืองอุทัยธานี
200,000
200,000
99,996.00
0.00 %
100,000.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
0
60,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน เทศบาลเมืองอุทัยธานี
365,000
365,000
186,350.00
0.00 %
212,300.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
รวมค่าใช้สอย
673,671.80
1,571,000
747,882.94
1,511,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
39,170.00
0.00 %
29,965.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
9,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20,000
20,000
0.00
0.00 %
13,408.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
50,000
20,000
0.00
150.00 %
16,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
500,000
500,000
496,634.40
0.00 %
450,504.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
250,000
250,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 52/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุการเกษตร
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
40,000
40,000
40,000.00
0.00 %
29,880.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
548,757.00
947,000
575,804.40
977,000
ค่าสาธารณูปโภค
12,000
12,000
6,857.50
0.00 %
6,351.05
ค่าไฟฟ้า
70,000
70,000
38,411.58
0.00 %
37,876.56
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
6,000
6,000
1,284.00
0.00 %
1,168.09
ค่าบริการโทรศัพท์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
45,395.70
98,000
46,553.08
98,000
1,315,824.50
2,743,000
2,713,000
รวมงบดำเนินงาน
1,436,240.42
งบลงทุน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 53/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
18,200.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน ราคาตัวละ 2,600 บาท จำนวน 7
ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
24,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
0
0
0.00
0.00 %
44,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
7,500.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
10,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ราคาเครื่องละ
10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
11,400.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน
2 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
91,100.00
0
24,000.00
0
91,100.00
0
0
รวมงบลงทุน
24,000.00
4,711,240
2,605,400.42
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
4,874,200
2,226,226.26
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 54/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
957,500
891,660
553,380.00
7.38 %
651,810.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
42,000
42,000
18,000.00
0.00 %
18,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
42,000
42,000
42,000.00
0.00 %
21,000.00
เงินประจำตำแหน่ง
603,300
507,220
366,925.16
18.94 %
320,280.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
103,200
107,300
27,656.13
-3.82 %
29,140.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,040,230.00
1,590,180
1,007,961.29
1,748,000
1,040,230.00
1,590,180
1,748,000
รวมงบบุคลากร
1,007,961.29
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
40,000
40,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
72,000
72,000
48,000.00
0.00 %
48,000.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 55/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
48,000.00
162,000
48,000.00
162,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
10,000
10,000
8,000.00
0.00 %
0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
10,000
10,000
7,604.48
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
30,000
30,000
4,000.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
300,000
300,000
300,000.00
0.00 %
300,000.00
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดำริด้านสาธารณสุข
100,000
100,000
0.00
0.00 %
50,000.00
โครงการมหกรรมกำจัดเหาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
0
0
15,400.00
0.00 %
13,064.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
363,064.00
450,000
335,004.48
450,000
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
13,920.00
0.00 %
4,410.00
วัสดุสำนักงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 56/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20,000
20,000
10,282.00
0.00 %
7,436.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
20,000
10,000
0.00
100.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000
5,000
0.00
900.00 %
0.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000
100,000
0.00
0.00 %
64,111.26
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุการเกษตร
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
40,000
20,000
19,820.00
100.00 %
9,980.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
85,937.26
267,000
44,022.00
342,000
ค่าสาธารณูปโภค
180,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าไฟฟ้า
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 57/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
60,000
1,000
0.00
5900.00 %
0.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
12,000
6,000
1,354.62
100.00 %
1,433.80
ค่าบริการโทรศัพท์
24,000
10,000
8,239.00
140.00 %
5,243.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
6,676.80
17,000
9,593.62
276,000
503,678.06
896,000
1,230,000
รวมงบดำเนินงาน
436,620.10
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
7,800.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน ราคาตัวละ 2,600 บาท จำนวน 3
ตัว
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
0
0
11,800.00
0.00 %
0.00
เครื่องดูดเสมหะ
0
0
40,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย
0
0
89,000.00
0.00 %
0.00
เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้
0
0
12,500.00
0.00 %
0.00
รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ลิ้นชัก
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 58/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รวมค่าครุภัณฑ์
7,800.00
0
153,300.00
0
7,800.00
0
0
รวมงบลงทุน
153,300.00
2,486,180
1,597,881.39
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข
2,978,000
1,551,708.06
14,629,100
รวมแผนงานสาธารณสุข
12,997,620
7,200,096.27
8,151,949.09
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 59/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
900,000
850,000
758,460.00
5.88 %
715,085.48
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
67,200
67,200
67,200.00
0.00 %
67,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
67,200
67,200
67,200.00
0.00 %
67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง
144,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
24,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
849,485.48
984,400
892,860.00
1,202,400
849,485.48
984,400
1,202,400
รวมงบบุคลากร
892,860.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 60/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
108,000
108,000
80,400.00
0.00 %
79,719.35
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5,000
10,000
6,100.00
-50.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
79,719.35
168,000
86,500.00
163,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
50,000
50,000
14,315.10
0.00 %
35,233.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชการอาณาจักร
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0
0
0.00
0.00 %
29,350.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
64,583.00
110,000
14,315.10
110,000
ค่าวัสดุ
30,000
30,000
30,000.00
0.00 %
40,000.00
วัสดุสำนักงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 61/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
55,000
55,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
80,000
80,000
45,000.60
0.00 %
38,838.60
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
50,000
50,000
30,000.00
0.00 %
19,900.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
98,738.60
215,000
105,000.60
215,000
ค่าสาธารณูปโภค
8,000
8,000
1,222.85
0.00 %
1,228.95
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
1,228.95
8,000
1,222.85
8,000
244,269.90
501,000
496,000
รวมงบดำเนินงาน
207,038.55
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
27,000
0.00
-100.00 %
0.00
เก้าอี้สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
16,000.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคาตัวละ 4,000 บาท จำนวน 4 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
11,400.00
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 5,700 บาท จำนวน 2 ตู้
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 62/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
0
109,200
0.00
-100.00 %
0.00
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
รวมค่าครุภัณฑ์
27,400.00
136,200
0.00
0
27,400.00
136,200
0
รวมงบลงทุน
0.00
1,621,600
1,099,898.55
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1,698,400
1,121,155.38
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
297,900
297,900
0.00
0.00 %
0.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24,000
24,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
200,000
168,000
159,720.00
19.05 %
152,040.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
12,000
15,700
0.00
-23.57 %
7,380.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
159,420.00
505,600
159,720.00
533,900
159,420.00
505,600
533,900
รวมงบบุคลากร
159,720.00
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 63/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5,000
6,000
0.00
-16.67 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
19,000
0.00
18,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0
0
0.00
0.00 %
1,481,846.00
โครงการจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแลทำความ
สะอาดสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ
0
1,799,000
1,244,500.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแลทำความสะอาด
สวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ
1,926,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแลทำความ
สะอาดสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ
50,000
50,000
7,215.60
0.00 %
2,342.50
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 64/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
3,000
3,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0
0
29,662.43
0.00 %
0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
1,484,188.50
1,855,000
1,281,378.03
1,982,000
ค่าวัสดุ
3,000
3,000
2,990.00
0.00 %
3,000.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
150,000
150,000
8,000.00
0.00 %
51,400.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
850,000
850,000
280,622.95
0.00 %
447,673.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
500,000
500,000
305,000.00
0.00 %
312,900.00
วัสดุการเกษตร
10,000
10,000
0.00
0.00 %
23,100.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
838,073.00
1,523,000
596,612.95
1,523,000
ค่าสาธารณูปโภค
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 65/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
0.00
0
0.00
5,000
2,322,261.50
3,397,000
3,528,000
รวมงบดำเนินงาน
1,877,990.98
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
13,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS
ครุภัณฑ์สนาม
0
1,600,000
0.00
-100.00 %
0.00
ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ผลิตจากไม้
รวมค่าครุภัณฑ์
0.00
1,600,000
0.00
13,000
0.00
1,600,000
13,000
รวมงบลงทุน
0.00
5,502,600
2,037,710.98
รวมงานสวนสาธารณะ
4,074,900
2,481,681.50
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 66/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
681,300
634,680
1,008,404.00
7.35 %
1,569,300.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
10,100
10,080
7,560.00
0.20 %
17,640.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
1,589,800
1,446,800
1,293,120.00
9.88 %
1,184,520.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
193,700
216,300
86,720.00
-10.45 %
80,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,851,740.00
2,307,860
2,395,804.00
2,474,900
2,851,740.00
2,307,860
2,474,900
รวมงบบุคลากร
2,395,804.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
100,000
100,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
25,000
25,000
0.00
0.00 %
5,400.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 67/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รวมค่าตอบแทน
5,400.00
126,000
0.00
126,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
150,000
150,000
39,007.15
0.00 %
33,964.66
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0
0
450,000.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาทบทว่นรายงานโครงการนศึุกษาวิจัยและออกแบบการ
จัดการขยะแบบศูนย์รวมกำจัดขยะระยะที่ 2 และโครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดขยะระยะที่ 2 ของ
จังหวัดอุทัยธานี
10,026,000
10,026,000
7,875,653.00
0.00 %
7,780,513.33
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขต
เทศบาลฯ
114,000
114,000
48,587.00
0.00 %
73,150.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูลงานกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
0
0
673,840.00
0.00 %
396,088.60
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
8,283,716.59
10,290,000
9,087,087.15
10,290,000
ค่าวัสดุ
40,000
40,000
38,726.00
0.00 %
30,000.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
600,000
600,000
569,100.00
0.00 %
124,260.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 68/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
200,000
200,000
63,750.00
0.00 %
138,515.40
วัสดุก่อสร้าง
500,000
500,000
369,200.00
0.00 %
484,720.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
3,500,000
3,500,000
3,499,941.85
0.00 %
3,864,206.20
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000
100,000
46,900.00
0.00 %
45,700.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
100,000
100,000
39,240.00
0.00 %
39,900.00
วัสดุการเกษตร
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
20,000
20,000
7,560.00
0.00 %
15,210.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
40,000
40,000
40,000.00
0.00 %
19,750.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
100,000
100,000
94,920.00
0.00 %
98,000.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
4,860,261.60
5,211,000
4,769,337.85
5,211,000
ค่าสาธารณูปโภค
84,000
84,000
28,359.93
0.00 %
26,047.74
ค่าไฟฟ้า
8,000
8,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าบริการโทรศัพท์
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 69/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รวมค่าสาธารณูปโภค
26,047.74
102,000
28,359.93
102,000
13,175,425.93
15,729,000
15,729,000
รวมงบดำเนินงาน
13,884,784.93
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
29,400.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสมลิ้นชัก กลางโล่ง ขวาบานทึบ ราคา
ชุดละ 9,800 บาท จำนวน 3 ชุด
0
0
0.00
0.00 %
5,700.00
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ราคาตู้ละ 5,700 บาท จำนวน 1 ตู้
0
0
0.00
0.00 %
20,200.00
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว แบบตั้งพื้น ราคาเครื่องละ 7,000
บาท จำนวน 4 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
65,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
0
0
0.00
0.00 %
7,000.00
จัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ราคาเครื่องละ 7,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
26,000.00
จัดซื้อปั๊มลมโรตารี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ราคาเครื่องละ 26,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
5,500.00
จัดซื้อรอกโซ่สาวมือ ราคาชุดละ 5,500 บาท จำนวน 1 ชุด
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 70/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ครุภัณฑ์โรงงาน
0
0
0.00
0.00 %
3,500.00
จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ราคาเครื่องละ 3,500 บาท จำนวน 1
เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
8,800.00
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ราคาเครื่องละ 8,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
6,000.00
จัดซื้อบล็อกลม ราคาตัวละ 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
2,500.00
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 1/4 นิ้ว ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 1
เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
3,000.00
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 5/8 นิ้ว ราคาเครื่องละ 3,000 บาท จำนวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
0.00
0.00 %
22,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
10,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ราคาเครื่องละ
10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
5,700.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน
1 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
155,300.00
0
0.00
65,000
155,300.00
0
65,000
รวมงบลงทุน
0.00
18,036,860
16,280,588.93
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
18,268,900
16,182,465.93
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 71/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
งานบำบัดน้ำเสีย
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
10,000
5,000
683.00
100.00 %
0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวมค่าใช้สอย
0.00
5,000
683.00
10,000
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
10,000.00
20,000
0.00
20,000
10,000.00
25,000
30,000
รวมงบดำเนินงาน
683.00
25,000
683.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย
30,000
10,000.00
24,072,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
25,186,060
19,795,302.81
19,418,881.46
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 72/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
2,623,100
2,500,480
1,072,020.00
4.90 %
1,734,049.36
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
67,200
70,980
20,160.00
-5.33 %
39,171.77
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
103,200
103,200
0.00
0.00 %
56,993.56
เงินประจำตำแหน่ง
171,200
164,600
155,160.00
4.01 %
149,160.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
4,100
22,400
4,260.00
-81.70 %
10,260.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,989,634.69
2,861,660
1,251,600.00
2,968,800
1,989,634.69
2,861,660
2,968,800
รวมงบบุคลากร
1,251,600.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 73/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
1,665,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
264,000
264,000
64,000.00
0.00 %
130,774.19
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
30,000
30,000
0.00
0.00 %
4,210.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
134,984.19
304,000
64,000.00
1,969,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
32,000
32,000
29,664.80
0.00 %
10,385.90
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0
0
0.00
0.00 %
19,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
114,000
114,000
104,500.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
15,000
15,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 74/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
35,000
30,000
10,816.00
16.67 %
23,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
80,000
60,000
23,400.00
33.33 %
5,800.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมค่าใช้สอย
58,185.90
251,000
168,380.80
276,000
ค่าวัสดุ
23,000
23,000
23,000.00
0.00 %
22,997.00
วัสดุสำนักงาน
55,000
55,000
54,940.00
0.00 %
44,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
67,397.00
83,000
77,940.00
83,000
ค่าสาธารณูปโภค
0
8,000
1,293.63
-100.00 %
1,260.46
ค่าบริการโทรศัพท์
รวมค่าสาธารณูปโภค
1,260.46
8,000
1,293.63
0
261,827.55
646,000
2,328,000
รวมงบดำเนินงาน
311,614.43
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 75/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
12,000.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคาตัวละ 4,000 บาท จำนวน 3 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
27,200.00
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บพัสดุภัณฑ์ 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 918 x 460 x 1800
มิลลิเมตร ราคาตัวละ 6,800 บาท จำนวน 4 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
11,200.00
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 914 x 457 x 1830 มิลลิเมตร
ราคาตู้ละ 5,600 บาท จำนวน 2 ตู้
0
0
0.00
0.00 %
6,160.00
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 x 588 x 740 มิลลิเมตร
ราคาตัวละ 3,080 บาท จำนวน 2 ตัว
0
0
0.00
0.00 %
3,500.00
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโต๊ะผลิตจากพลาสติก HDPE ขาโต๊ะทำจาก
เหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 x 60 x 72 เซนติเมตร
ราคาตัวละ 2,300
บาท จำนวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
0
0
0.00
0.00 %
44,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
2,600.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ
2,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
10,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/
นาที) ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
0
0
0.00
0.00 %
10,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคาเครื่องละ
10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 76/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
0.00
0.00 %
11,400.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,700 บาท จำนวน
2 เครื่อง
รวมค่าครุภัณฑ์
138,060.00
0
0.00
0
138,060.00
0
0
รวมงบลงทุน
0.00
3,507,660
1,563,214.43
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5,296,800
2,389,522.24
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0
1,665,000
1,658,000.00
-100.00 %
0.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน
0
0
0.00
0.00 %
415,250.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน
415,250.00
1,665,000
1,658,000.00
0
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
200,000
200,000
179,231.00
0.00 %
148,750.00
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 77/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
150,000
150,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
800,000
800,000
429,762.50
0.00 %
294,385.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
0
0
0.00
0.00 %
18,810.00
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
120,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
0
120,000
116,085.00
-100.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน
0
0
19,350.00
0.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
0
100,000
46,005.00
-100.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
0
0
26,870.00
0.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
0
50,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน
500,000
500,000
405,470.00
0.00 %
361,980.00
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
0
80,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
รวมค่าใช้สอย
823,925.00
2,000,000
1,222,773.50
1,770,000
1,239,175.00
3,665,000
1,770,000
รวมงบดำเนินงาน
2,880,773.50
3,665,000
2,880,773.50
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1,770,000
1,239,175.00
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 78/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
7,066,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7,172,660
3,628,697.24
4,443,987.93
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 79/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
394,000
129,500
0.00
204.25 %
0.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
18,000
18,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินประจำตำแหน่ง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
0.00
147,500
0.00
412,000
0.00
147,500
412,000
รวมงบบุคลากร
0.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
1,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
72,000
72,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
25,000
25,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 80/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
รวมค่าตอบแทน
0.00
98,000
0.00
98,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
20,000
20,000
8,112.60
0.00 %
9,625.60
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
15,000
15,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
20,000
20,000
0.00
0.00 %
14,400.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
1,500,000
1,000,000
1,960,000.00
50.00 %
1,000,000.00
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
200,000
200,000
200,000.00
0.00 %
200,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
รวมค่าใช้สอย
1,224,025.60
1,255,000
2,168,112.60
1,755,000
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
18,600.00
0.00 %
14,750.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
5,000
5,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
14,750.00
25,000
18,600.00
25,000
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 81/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
1,238,775.60
1,378,000
1,878,000
รวมงบดำเนินงาน
2,186,712.60
1,525,500
2,186,712.60
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2,290,000
1,238,775.60
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
298,000
52,500
125,160.00
467.62 %
118,680.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
0
24,000
24,000.00
-100.00 %
24,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
112,800
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
24,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
142,680.00
76,500
149,160.00
434,800
142,680.00
76,500
434,800
รวมงบบุคลากร
149,160.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
72,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 82/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
25,000
25,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
25,000
0.00
97,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
80,000
80,000
7,000.00
0.00 %
6,974.98
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
588,000
588,000
524,000.00
0.00 %
539,000.00
โครงการจ้างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
15,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
20,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
100,000
50,000
0.00
100.00 %
0.00
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
50,000
30,000
0.00
66.67 %
0.00
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
100,000
80,000
75,400.00
25.00 %
75,400.00
โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 83/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
272,000.00
0.00 %
16,545.80
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
637,920.78
858,000
878,400.00
983,000
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
20,000.00
0.00 %
14,000.00
วัสดุสำนักงาน
30,000
30,000
29,070.00
0.00 %
29,956.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
20,000
20,000
19,772.00
0.00 %
0.00
วัสดุก่อสร้าง
50,000
50,000
7,600.00
0.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000
50,000
18,844.56
0.00 %
17,224.80
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000
100,000
99,831.00
0.00 %
74,151.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
150,000
150,000
65,600.00
0.00 %
69,000.00
วัสดุกีฬา
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
204,331.80
490,000
260,717.56
490,000
ค่าสาธารณูปโภค
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 84/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
450,000
450,000
288,438.19
0.00 %
362,914.08
ค่าไฟฟ้า
20,000
20,000
17,588.66
0.00 %
11,103.39
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
10,000
10,000
7,575.60
0.00 %
6,944.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
380,961.77
480,000
313,602.45
480,000
1,223,214.35
1,853,000
2,050,000
รวมงบดำเนินงาน
1,452,720.01
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
0
0.00
0.00 %
150,000.00
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ราคาตัวละ 27,000 บาท จำนวน 6 ตัว
รวมค่าครุภัณฑ์
150,000.00
0
0.00
0
150,000.00
0
0
รวมงบลงทุน
0.00
1,929,500
1,601,880.01
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
2,484,800
1,515,894.35
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 85/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
4,000,000
4,500,000
2,999,000.00
-11.11 %
2,747,900.00
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
450,000
450,000
450,000.00
0.00 %
60,000.00
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
500,000
500,000
995,000.00
0.00 %
500,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
150,000
150,000
132,280.00
0.00 %
100,000.00
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
รวมค่าใช้สอย
3,407,900.00
5,600,000
4,576,280.00
5,100,000
3,407,900.00
5,600,000
5,100,000
รวมงบดำเนินงาน
4,576,280.00
5,600,000
4,576,280.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
5,100,000
3,407,900.00
9,874,800
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9,055,000
6,162,569.95
8,364,872.61
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 86/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,500,000
500,000
0.00
200.00 %
2,237.42
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
42,000
42,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
60,000
60,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินประจำตำแหน่ง
144,000
242,000
0.00
-40.50 %
26,160.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
24,000
42,000
0.00
-42.86 %
410.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
28,807.42
886,000
0.00
1,770,000
28,807.42
886,000
1,770,000
รวมงบบุคลากร
0.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 87/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
4,000
4,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
10,000
30,000
0.00
-66.67 %
0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
0.00
54,000
0.00
34,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0
0
0.00
0.00 %
209,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูล งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
228,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูลงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
0
228,000
209,000.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบันทึกข้อมูล งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
100,000
100,000
0.00
0.00 %
8,165.80
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
10,000
10,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมค่าใช้สอย
217,165.80
358,000
209,000.00
358,000
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 88/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
ค่าวัสดุ
12,000
12,000
12,000.00
0.00 %
11,986.00
วัสดุสำนักงาน
10,000
10,000
4,000.00
0.00 %
0.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
70,000
70,000
39,690.00
0.00 %
19,895.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
6,000
6,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
31,881.00
98,000
55,690.00
98,000
249,046.80
510,000
490,000
รวมงบดำเนินงาน
264,690.00
1,396,000
264,690.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
2,260,000
277,854.22
งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,890,000
1,915,500
1,124,340.00
-1.33 %
1,066,800.00
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
96,000
48,000
0.00
100.00 %
0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
18,000
18,000
0.00
0.00 %
0.00
เงินประจำตำแหน่ง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 89/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
900,000
900,000
757,440.00
0.00 %
834,252.89
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
192,000
222,000
83,000.00
-13.51 %
86,386.45
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
1,987,439.34
3,103,500
1,964,780.00
3,096,000
1,987,439.34
3,103,500
3,096,000
รวมงบบุคลากร
1,964,780.00
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4,000
96,000
42,000.00
-95.83 %
38,500.00
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
10,000
60,000
0.00
-83.33 %
2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ
รวมค่าตอบแทน
40,500.00
186,000
42,000.00
44,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0
0
0.00
0.00 %
703,000.00
โครงการจ้างบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลฯ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 90/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
0
729,862.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลฯ
960,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลฯ
1,026,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซม
เขื่อนเรียงหินป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลฯ
1,344,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน
ผิวจราจร ทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณี ภายในเขต
เทศบาลฯ
0
0
0.00
0.00 %
864,500.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน
ผิวจราจร ทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี และงานประเพณีภายในเขต
เทศบาลฯ
360,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
0
0
0.00
0.00 %
45,000.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
0
912,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ
0
1,026,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซม
ถนน ผิวจราจร ทางเท้า งานจัดสถานที่ งานประเพณี ภายในเขตเทศบาลฯ
0
0
883,500.00
0.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซม
ถนน ผิวจราจร ทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณี ภายในเขต
เทศบาลฯ
0
26,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซม
ทางเท้า ทางเดินของเขื่อนเรียงหินป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลฯ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 91/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
180,000
75,000.00
-100.00 %
0.00
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา
0
280,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการทาสีตีเส้นจราจรโดยรอบชุมชนศรีพรพิบูลย์
100,000
100,000
19,309.70
0.00 %
2,972.90
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
30,000
30,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
20,000
20,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0
0
292,817.20
0.00 %
369,163.03
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
รวมค่าใช้สอย
1,984,635.93
2,574,000
2,000,488.90
3,840,000
ค่าวัสดุ
12,000
12,000
0.00
0.00 %
11,910.00
วัสดุสำนักงาน
700,000
700,000
499,920.00
0.00 %
699,619.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
0
25,000
0.00
-100.00 %
0.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
500,000
500,000
9,000.00
0.00 %
367,600.00
วัสดุก่อสร้าง
300,000
350,000
48,600.00
-14.29 %
296,960.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 92/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
1,100,000
1,100,000
471,466.20
0.00 %
614,685.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
8,000
8,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
50,000
50,000
9,900.00
0.00 %
6,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
50,000
50,000
0.00
0.00 %
0.00
วัสดุอื่น
รวมค่าวัสดุ
1,996,774.00
2,795,000
1,038,886.20
2,720,000
4,021,909.93
5,555,000
6,604,000
รวมงบดำเนินงาน
3,081,375.10
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำรวจ
0
0
6,000.00
0.00 %
0.00
เทปวัดระยะล้อเลื่อน
รวมค่าครุภัณฑ์
0.00
0
6,000.00
0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
2,306,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบริรักษ์ 3 พร้อมระบบระบายน้ำ
ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 93/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
1,261,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนวงศาโรจน์ 1 พร้อมระบบ
ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
1,559,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ 109/5
พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
0
1,817,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ 789
พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
0
1,287,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนวงศาโรจน์ 29 ข้างบ้านเลขที่ 293/27
พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
0
737,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนศรีน้ำซึม 5/10 ข้างบ้านเลขที่ 69/47
พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง
0
6,950,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
0
0
0.00
0.00 %
364,400.00
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบเหลือง บริเวณถนนศรีอุทัย บริเวณ
สะพานพัฒนาภาคเหนือ
0
0
0.00
0.00 %
372,300.00
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบเหลือง บริเวณถนนสุวิมล นุ้ยปรี 8
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
92,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงพื้นบริเวณหลังอาคารเรียน 1 และพื้นบริเวณหน้าอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
0
400,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนถนนเติบศิริ (ตั้งแต่ช่วงหน้าร้าน
นครไฮเทคถึงหลังบริษัทอีซูซุ)
0
0
0.00
0.00 %
84,900.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีอุทัย ซอย 2
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 94/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
0
458,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุวิมลนุ้ยปรี (ช่วงตั้งแต่หน้า
โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ ถึงหน้าร้านวิริยะยางยนต์) และถนนเติบศิริ
(ตั้งแต่ช่วงหน้าร้านสะดวกซื้อถึงหน้าร้านพลพลพาณิชย์)
0
0
203,000.00
0.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณข้างวัดอุโปสถาราม และริม
แม่น้ำหน้าวัดอุโปสถาราม
0
0
281,000.00
0.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางขึ้นเขาสะแกกรัง (ช่วง
ตั้งแต่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีถึงยอดเขาสะแกกรัง)
0
0
0.00
0.00 %
111,000.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนณรงค์วิถี (ตรงข้าม
วงเวียนข้างโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา) ถึงหลังวัดธรรมโฆษก
0
0
0.00
0.00 %
454,000.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนวงศาโรจน์ 31 ถึง
แยกถนนศรีน้ำซึม 5/3 และแยกหลังถนนวงศาโรจน์ 31 มาบรรจบถนนศรี
น้ำซึม 5/3
0
0
0.00
0.00 %
326,900.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีน้ำซึมบริเวณไฟ
แดงถึงแยกถนนพิบูลย์ศิริ 12 (บ้านแก้วตา) และแยกถนนวงศาโรจน์ 24 ถึง
บ้านทรงไทยครูปรีชา
0
0
0.00
0.00 %
221,700.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย 27 ถึงปาก
ทางร้านอลูมิเนียมแยกถนนศรีอุทัย (ศรีเมือง 14)
0
0
0.00
0.00 %
389,700.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกถนนศรีอุทัย 29 ถึงข้าง
ร้านนงลักษณ์การพิมพ์ ถึงแยกถนนศรีอุทัย 31
0
418,000
0.00
-100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วงเวียนหน้าวัดใหม่จันทราราม
0
0
330,000.00
0.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกซอยวงศาโรจน์ 2 ชุมชน
บ้านปากกะบาด
5,800,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงลานสะแกกรัง
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 95/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
333,000
0
0.00
100.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
0
0
253,000.00
0.00 %
0.00
โครงการปรับปรุงเสา High Mast บริเวณสวน 200 ปี
(ย้ายจากศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ไปติดตั้งบริเวณสวน 200
ปี)
100,000
100,000
0.00
0.00 %
0.00
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,324,900.00
12,167,000
1,067,000.00
11,451,000
2,324,900.00
12,167,000
11,451,000
รวมงบลงทุน
1,073,000.00
20,825,500
6,119,155.10
รวมงานก่อสร้าง
21,151,000
8,334,249.27
23,411,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
22,221,500
8,612,103.49
6,383,845.10
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 96/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
1,045,300
784,000
649,351.00
33.33 %
546,831.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
24,250,400
22,228,000
21,101,800.00
9.10 %
20,580,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4,310,800
4,304,400
3,984,000.00
0.15 %
3,919,400.00
เบี้ยยังชีพความพิการ
66,000
72,000
60,000.00
-8.33 %
53,500.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
5,983,214
4,010,178
0.00
49.20 %
123,430.00
เงินสำรองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
5,057,582
4,771,925
5,028,107.00
5.99 %
4,805,237.50
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
660,000
692,000
568,010.40
-4.62 %
626,438.40
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)
30,879,000
32,359,800
0.00
-4.58 %
0.00
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู
3,696,000
3,302,000
2,998,764.00
11.93 %
3,431,345.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 97/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
100,000
100,000
0.00
0.00 %
85,200.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
2,000,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย
296,882
291,032
273,227.00
2.01 %
230,746.00
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด
41,812
35,000
14,100.00
19.46 %
13,864.00
โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
0
77,800
0.00
-100.00 %
91,128.00
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
315,000
315,000
315,000.00
0.00 %
0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เงินช่วยพิเศษ
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ
5,000
0
0.00
100.00 %
0.00
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง
รวมงบกลาง
34,507,119.90
73,343,135
34,992,359.40
78,721,990
34,507,119.90
73,343,135
78,721,990
รวมงบกลาง
34,992,359.40
73,343,135
34,992,359.40
รวมงบกลาง
78,721,990
34,507,119.90
วันที่พิมพ์ 18/09/2568 15:00
หน้าที่ 98/98
ปี 2566
ปี 2567
ประมาณการ
รายการ
ปี 2569
ยอดต่าง (%)
ปี 2568
รายจ่ายจริง
78,721,990
รวมแผนงานงบกลาง
73,343,135
34,507,119.90
34,992,359.40
331,722,750
รวมทุกแผนงาน
209,150,871.56
318,878,750
213,182,324.03
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 1/200
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 331,722,750 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
บาท
35,887,560
งบบุคลากร
รวม
บาท
16,338,560
รวม
บาท
6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,429,920
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 45,000 บาท จำนวน 12 เดือน
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 24,720 บาท/คน รวม 3 คน
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
351,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของ
นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 6,750 บาท/
คน จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 2/200
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
351,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 6,750 บาท/คน
จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
459,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 15,750 บาท จำนวน 12 เดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
อัตราเดือนละ 11,250 บาท/คน จำนวน 2
คน จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 3/200
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3,563,640
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล แยกดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
อัตราเดือนละ 24,720 บาท จำนวน 12 เดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
อัตราเดือนละ 20,250 บาท จำนวน 12 เดือน
- ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
อัตราเดือนละ 15,750 บาท/คน รวม 16 คน
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
รวม
บาท
10,184,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
8,458,500
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
311,100
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล แยกดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน ปลัดเทศบาล
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 4/200
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือน รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 67,200 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 1,320 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 15,840 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
จำนวน 6 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 144,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินประจำตำแหน่ง
271,200
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้
- ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 84,000 บาท
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 67,200 บาท
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 42,000 บาท
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1,049,900
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 5/200
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
93,300
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
19,549,000
รวม
บาท
1,424,000
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 6/200
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน
กรรมการ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
อนุกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำหน่วยเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
100,000
จำนวน
บาท
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ
คัดเลือก จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ
คัดเลือกตำแหน่งผู้บริหาร การสอบเลื่อนระดับ
แข่งขันบรรจุ ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
3. เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการคัดเลือกแก่คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการคัดเลือก
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
60,000
จำนวน
บาท
ค่าเบี้ยประชุม
10,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 7/200
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ
ประจำเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
100,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าเช่าบ้าน
954,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
200,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
8,226,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 8/200
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
114,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงาน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด
สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 4 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
456,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
342,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 9/200
โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ สำนักปลัด
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร
พิมพ์เอกสารการขอหนังสือรับรอง
ความประพฤติอาวุธปืน เป็นผู้ช่วยในการ
ประสานงานด้านธุรการงานกิจการสภาฯ
งานด้านยาเสพติด งานด้านบริหารงานบุคคล
งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานทะเบียนพาณิชย์และงานที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
342,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย สำนักงาน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย
สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 17,500 บาท จำนวน 12 เดือน
(กลางคืน 12 ชั่วโมง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 184 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
210,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 10/200
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้าและลิฟต์ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางศาล
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทาง
กฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
600,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 11/200
ค่ารับรอง
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมภายในสังกัดเทศบาล
เมืองอุทัยธานี จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมภายในสังกัดเทศบาลเมือง
อุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3,220,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 12/200
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
4) ค่ารับรองในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการเตรียมการ
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล
หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล รวมทั้งกรณีอื่นๆ
ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
5,000
จำนวน
บาท
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณี
ที่เทศบาลต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่ระเบียบ
หรือกฎหมายกำหนด
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
20,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 13/200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
500,000
จำนวน
บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
20,000
จำนวน
บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมถึงค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมต่างๆ กรณีที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง สำหรับนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่ง
อนุญาตให้ไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
250,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 14/200
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กำหนด ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
รวมถึงให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
และค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียน
ท้องถิ่น ในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาลเมืองอุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .
ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
100,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 15/200
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
งานสมเด็จพระปิยมหาราช งานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ
ที่แสดงออกถึงความจงจักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริม การกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 34
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
1,300,000
จำนวน
บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล
เช่น ค่าภัตตาหาร ปัจจัยถวายพระภิกษุ ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร ผลไม้
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมการกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 100
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
30,000
จำนวน
บาท
โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์
สิ่งพิมพ์ วารสารด้านการท่องเที่ยว
เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 32
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
20,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 16/200
โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที
พบประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างมหรสพ ค่าเช่าโต๊ะ
เก้าอี้ ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมการกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 99
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
27,000
จำนวน
บาท
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
คำสั่งอนุญาตจากนายกเทศมนตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 102
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
300,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 17/200
โครงการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หรือบุคคลอื่น
ที่ได้รับคำสั่งอนุญาตจากนายกเทศมนตรี
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม .
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 103
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
300,000
จำนวน
บาท
โครงการรณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติดให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 35
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
20,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 18/200
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน้า 105
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
50,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
1,173,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
250,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
คลิป เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ
กาว สมุดประวัติพนักงานเทศบาล ตรายาง
ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง ที่ถูพื้น น้ำดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
50,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ในสำนักงานเทศบาล
เมืองอุทัยธานี โรงจอดรถของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
และสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ขาหลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 19/200
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุงานบ้านงานครัว
150,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม ชุดกาแฟ ช้อนส้อม
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุก่อสร้าง
200,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี
แปรงทาสี ทินเนอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
50,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
250,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 20/200
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม พู่กันและสี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุคอมพิวเตอร์
200,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกเทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
วัสดุอื่น
20,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะ
วัสดุประเภทใด เช่น มิเตอร์ น้ำ – ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 21/200
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
รวม
บาท
8,726,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
8,000,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลฯ
สำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
และที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
96,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาลฯ
และสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าบริการโทรศัพท์
30,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ภายในประเทศ
ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าบริการไปรษณีย์
300,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนไปรษณีย์
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 22/200
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
สำหรับใช้ในราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
300,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเต
อร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
บาท
6,114,700
งบบุคลากร
รวม
บาท
4,322,100
รวม
บาท
4,322,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3,565,200
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 23/200
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
เงินประจำตำแหน่ง
78,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้
- ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
597,500
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
57,400
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
จำนวน 12 เดือน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 24/200
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
1,792,600
รวม
บาท
305,600
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
16,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
ค่าเช่าบ้าน
280,800
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
8,800
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 25/200
รวม
บาท
879,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองอุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้า 106
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
100,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
การประชาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
114,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 26/200
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการใช้บริการ LINE Official
Account (OA) ตั้งไว้ 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการใช้บริการระบบ Help T ตั้งไว้
321,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดำเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้
มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำประกันทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
495,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 27/200
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
30,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
30,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 28/200
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีที่
เทศบาลเมืองอุทัยธานีไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง
และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
อุทัยธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
110,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
413,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
65,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ สมุด ซองเอกสาร
เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม หนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
100,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพร้อม เครื่องส่งสัญญาณ
โทรโข่ง เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม
ดอกลำโพงฮอร์นลำโพง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุก่อสร้าง
3,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 29/200
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู
แปรงทาสี สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
40,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
เครื่องยนต์ (อะไหล่) แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง
น้ำกลั่น น้ำมันเบรก หม้อน้ำ หัวเทียน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ ล้อ ถังน้ำมัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
30,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
70,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 30/200
ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ดรูปสีหรือขาวดำ
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
100,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์
สายเคเบิล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
วัสดุอื่น
5,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
รวม
บาท
195,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
150,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเสียงตามสายเทศบาลเมืองอุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 31/200
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
ค่าบริการโทรศัพท์
5,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
30,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบ CLOUD,HOSTING ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 32/200
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566) หน้า 24
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน
2563
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)
งานบริหารงานคลัง
รวม
บาท
15,819,500
งบบุคลากร
รวม
บาท
7,073,500
รวม
บาท
7,073,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
6,220,100
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
211,200
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่ม
ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ ดังนี้
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท
จำนวน 12 เดือน
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 6 อัตรา
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินประจำตำแหน่ง
121,200
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 33/200
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท
จำนวน 12 เดือน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- หัวน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
491,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึง
เงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
30,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
8,745,000
รวม
บาท
946,000
ค่าตอบแทน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 34/200
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
300,000
จำนวน
บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
300,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
216,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 35/200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน
เทศบาล และพนักงานผู้รับบำนาญที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
130,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
6,606,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัด
เก็บรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดเก็บรายได้
จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
228,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัสดุ
และทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัสดุ
และทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
228,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 36/200
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดตลาดสด
เทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด
ตลาดสด
เทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 จำนวน 4 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
456,000
จำนวน
บาท
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 6 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.3/ ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
684,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 37/200
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
200,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
60,000
จำนวน
บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาล
เมืองอุทัยธานี ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง
และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองอุทัยธานีเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
100,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 38/200
โครงการจัดตลาดนัดชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดตลาดนัด
ชุมชน บริเวณตลาดสดเทศบาล 1
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566) หน้า 12
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
50,000
จำนวน
บาท
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายได้โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.
ศ. 2566 – 2570) หน้า 108
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
50,000
จำนวน
บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
4,550,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล
เมืองอุทัยธานี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(สำนักปลัดเทศบาล) ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตั้งไว้ 200,000 บาท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
ตั้งไว้ 200,000 บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)
ตั้งไว้ 500,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 39/200
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(กองการศึกษา) ตั้งไว้ 20,000 บาท
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (กองการศึกษา) ตั้งไว้ 80,000 บาท
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 30,000 บาท
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้ 200,000 บาท
- แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 200,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (กองช่าง) ตั้งไว้ 50,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ตั้งไว้ 800,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งไว้ 20,000 บาท
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษา)
ตั้งไว้ 300,000 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองช่าง)
ตั้งไว้ 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รวม
บาท
788,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
300,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 40/200
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
50,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสาย
ไฟฟ้า ฟิวส์สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ขาหลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุก่อสร้าง
40,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี
แปรงทาสี ทินเนอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
40,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 41/200
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
50,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
1,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ
เช่น แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
200,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เมาส์
พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบอกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 42/200
วัสดุสำรวจ
5,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุอื่น
2,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใด
เช่น มิเตอร์ น้ำ – ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
รวม
บาท
405,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
400,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับตลาดสดเทศบาล 1
และตลาดสดเทศบาล 2 หรืออาคารอื่นของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
ค่าบริการโทรศัพท์
5,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 43/200
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
งบรายจ่ายอื่น
รวม
บาท
1,000
รวม
บาท
1,000
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายเงินคืนดอกเบี้ยตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีประเมินภาษีผิดพลาด
โดยต้องถอนเงินรายได้ภาษี และเงินคืนภาษี
พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ชำระภาษี
ตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562
(กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
1,000
จำนวน
บาท
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวม
บาท
550,400
งบบุคลากร
รวม
บาท
515,400
รวม
บาท
515,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
355,400
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
145,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 44/200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
15,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 -2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
35,000
รวม
บาท
20,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08080.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน)
10,000
จำนวน
บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีที่
เทศบาลเมืองอุทัยธานีไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง
และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
อุทัยธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน)
10,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
15,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
5,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 45/200
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร เทป พี วี ซี แบบใส แฟ้ม
หนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ พรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน)
วัสดุคอมพิวเตอร์
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
บาท
8,917,300
งบบุคลากร
รวม
บาท
5,677,300
รวม
บาท
5,677,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
615,900
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 46/200
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
48,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1,597,700
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง รวมถึงเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี
ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
2,935,700
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 20 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
480,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 อัตรา
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 47/200
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
3,240,000
รวม
บาท
60,000
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
30,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
30,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
1,420,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 48/200
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษา
ความสะอาด บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ลานจอดรถดับเพลิง ห้องธุรการ
ห้องพักเวร ห้องน้ำ บริเวณโดยรอบอาคารงานป้องกัน
และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท
จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
114,000
จำนวน
บาท
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาร่วมและช่วยสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาร่วมและช่วยสนับสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงนอื่นๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน 9 อัตรา
ในเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
1,026,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 49/200
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
หรือการดำเนินคดีทางศาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
100,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมภายในสังกัด
เทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง รับรอง และค่า
บริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมภายในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามนังสือกระทรวงมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
20,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 50/200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
หรือบุคคลอื่นใดที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่ง
อนุญาตให้ไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
60,000
จำนวน
บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมถึงค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมต่างๆ กรณีที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ไม่ได้
เป็นน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง สำหรับ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างรือบุคคลอื่นใดที่นายกเทศมนตรี
มีคำสั่ง อนุญาตให้ไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
100,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
1,640,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
25,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร ดินสอ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
หนังสือพิมพ์ วารสาร ตรายาง ที่ถูพื้น น้ำดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 51/200
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุงานบ้านงานครัว
20,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม ชุดกาแฟ ช้อนส้อม
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุก่อสร้าง
20,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ สี
แปรงทาสี ทินเนอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
400,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 52/200
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
600,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
300,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุคอมพิวเตอร์
25,000
จำนวน
บาท
เพื่อจัดเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เมาส์
พริ้นเตอร์ สวิตซิ่งบอกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 53/200
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
200,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง
ข้อต่อดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี
น้ำยาดับเพลิงเคมี อุปกรณ์ในการดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุสำรวจ
20,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
วัสดุอื่น
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
รวม
บาท
120,000
ค่าสาธารณูปโภค
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 54/200
ค่าไฟฟ้า
100,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลฯ ตามจุดต่างๆ
ที่เทศบาลกำหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานและที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
ค่าบริการโทรศัพท์
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์
ระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
งานเทศกิจ
รวม
บาท
762,500
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 55/200
งบบุคลากร
รวม
บาท
396,500
รวม
บาท
396,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
240,500
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
108,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
24,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
366,000
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 56/200
รวม
บาท
30,000
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง
ประจำ
เพื่อเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ
ที่มีสิทธิเบิกได้ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาสงบภายใน งานเทศกิจ)
30,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
316,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านเทศกิจ การ
จัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ภายในเขตเทศบาล
เมืองอุทัยธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาร่วม
และช่วยสนับสนุนงานด้านเทศกิจ การจัดระเบียบ
ของตลาดสด หาบเร่แผงลอยภายในเขตเทศบาล
เมืองอุทัยธานี งานจราจร ฯลฯ และงานอื่นๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน 2 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 9636 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาสงบภายใน งานเทศกิจ)
216,000
จำนวน
บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 57/200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
สำหรับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นใด
ที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งอนุญาตให้ไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาสงบภายใน งานเทศกิจ)
50,000
จำนวน
บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
กรณีที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีไม่ได้เป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาสงบภายใน งานเทศกิจ)
50,000
จำนวน
บาท
รวม
บาท
20,000
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สำนักปลัดเทศบาล)
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 58/200
(ปรากฏในแผนงานการรักษาสงบภายใน งานเทศกิจ)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
10,000
จำนวน
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง
เครื่องหมายยศ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด
หมวก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
บาท
3,200,000
งบดำเนินงาน
รวม
บาท
1,150,000
รวม
บาท
1,150,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯกรณีประสบ
เหตุสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนภายใน
เขตเทศบาลฯ ทั้ง 15 ชุมชน ที่ประสบเหตุสาธารณภัย
ตามหลักเกณฑ์และตามระเบียบของทางราชการ
กำหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7798
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้า 110
(สำนักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
200,000
จำนวน
บาท
วันที่พิมพ์ : 27/08/2025 13:45
หน้าที่ 59/200
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (จำนวน 1 ครั้ง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินท